中國三峽集團召開審計工作會

發(fā)布時間:2017-09-08   來源:電力網

  9月5日,中國三峽集團在京召開內部審計工作會。中國三峽集團董事長、黨組書記盧純出席會議并作重要講話,總經理、黨組副書記王琳主持會議并講話。國資委派駐中國三峽集團監(jiān)事會監(jiān)事趙志德、中國三峽集團外部董事王志森,黨組副書記、副總經理林初學,黨組成員、副總經理畢亞雄,沙先華,張誠,黨組成員、總會計師楊亞出席會議。

  會議聽取了題為《務實盡責 開拓進取 為公司健康發(fā)展不懈努力》的內部審計工作報告。報告總結了近年來中國三峽集團內部審計工作情況,分析了當前內部審計面臨的形勢和任務,并就下一步做好內部審計工作提出了工作建議。

  盧純充分肯定近年來集團公司內部審計工作取得的巨大成績和顯著成效。盧純指出,此次會議是在黨中央、國務院持續(xù)深化國有企業(yè)改革,不斷要求加強國資國企監(jiān)管,防止國有資產流失的背景下召開的一次會議,是在集團公司站到新的歷史起點上、改革發(fā)展到新階段召開的一次會議,是面對錯綜復雜的內外形勢和風險挑戰(zhàn),亟需內部審計發(fā)揮更大作用的情況下召開的一次會議,是貫徹落實集團公司黨組關于內部審計管理體制機制重大決策部署的一次會議,對集團公司內部審計工作有著重要意義。

  盧純指出,當前中國三峽集團要堅決落實黨中央、國務院對集團公司改革發(fā)展做出的新部署,落實國資國企改革的新要求,在加快推進能源革命中要有新作為,在長江經濟帶建設中要承擔新使命,在“一帶一路”建設中要抓住新機遇,在助力脫貧攻堅戰(zhàn)略中要有新?lián)?。為了牢牢把握大有作為的重要?zhàn)略機遇期,推動集團公司的新一輪科學發(fā)展,打造基業(yè)長青的“百年老店”,就要把防風險同穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生擺在同等重要位置,把內部審計工作提高到一個新的高度。

  盧純強調,要從十個方面來進一步加強中國三峽集團的內部審計工作:一是要充分認識內部審計工作的重大意義;二是要加強組織領導,為內部審計工作的開展提供保障;三是要建立“總部統(tǒng)領、分級負責”的內部審計管控體系;四是要進一步突出內部審計工作五個方面的重點任務,即著力實施重大投資建設工程項目審計、分級實現(xiàn)領導干部經濟責任審計全覆蓋、常態(tài)化開展境外業(yè)務審計、全面深入開展內部控制評價、加強專項審計;五是要完善組織機構建設,配備與管理需要相適應的審計力量;六是要培養(yǎng)一支忠誠干凈、盡責擔當?shù)膬炔繉徲嬯犖?;七是要確保實現(xiàn)三峽集團內部審計監(jiān)督的全面覆蓋、不留死角;八是要主動做好審計配合工作,提高審計工作效率;九是要嚴肅認真做好審計問題的整改落實,建立長效機制;十是要盡快建立責任追究機制,落實國有資本保值增值責任。

  王琳在主持會議時講話指出,要盡快落實盧純董事長的講話精神,并提出了四條具體意見:一是要提高風險意識,把內部審計作為防風險的重要抓手,發(fā)揮好內部審計在促進戰(zhàn)略執(zhí)行落地、全面提質增效、重要崗位權力約束、依法合規(guī)經營和重大風險識別與防范等方面的作用;二是各子企業(yè)的董事會及經營班子要加強內部審計的組織領導,切實落實在機構建設、人員配備、職責履行、資源保障、整改問責落實和機制完善等方面的主體責任,各被審計對象要切實落實對主動配合審計、提供真實完整審計資料、認真整改問題和建立長效機制等方面的主體責任;三是集團總部和子企業(yè)要各負其責,進一步拓展審計范圍,努力實現(xiàn)審計對象、審計內容、審計期間的全面覆蓋;四是在全覆蓋的基礎上進一步突出審計重點,針對生產經營重點領域、問題多發(fā)領域和重大風險領域,聚焦權力集中、資金密集、資源富集、資產聚集的部門和崗位,深入開展工作,把問題查深查透,有效防范風險。

  中國三峽集團總師、總助、專業(yè)總師、副總師、總監(jiān),各部門、各單位主要負責人及分管內部審計工作負責人參加會議,集團公司各分支機構在分會場參加會議。

      關鍵詞:區(qū)塊鏈, 三峽集團


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